美團首次實現整體盈利 共享單車折舊減幅虧損收窄
8月23日,美團點評發佈2019年第二季度業績。財報顯示,美團點評第二季度收入227億元,市場預期218.7億元,去年同期150.7億元。第二季度盈利8.76億元,市場預期虧損14.5億元,去年同期虧損77億元。上半年淨虧損5.57億元,去年同期虧損287.8億元。第二季度每股盈利0.15元,去年同期為虧損4.92元。第二季度餐飲外賣收入931億元,去年同期為682億元。

財報顯示,美團的年度交易用户數目由截至2018年6月30日止十二個月的356.9百萬增長18.4%至422.6百萬。年度活躍商家數目由截至2018年6月30日止十二個月的5.1百萬增長16.2%至5.9百萬。
具體來看,餐飲外賣業務交易金額由2018年同期的人民幣682億元增長36.5%至人民幣931億元。訂單量由2018年同期的15億筆增加至21億筆。每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值同比增長1.4%。業務變現率由13.1%同比上升至13.8%。業務收入由2018年同期的人民幣89億元同比增長44.2%至人民幣128億元。業務毛利由2018年同期的人民幣14億元增長102.8%至29億元,而毛利率由15.8%上升至22.3%。
到店、酒店及旅遊業務的交易金額由2018年同期的人民幣425億元增長20.7%至人民幣513億元,同時變現率由8.6%升至10.2%。收入由2018年同期的人民幣37億元增長42.8%至人民幣52億元。毛利由2018年同期的人民幣33億元增至人民幣47億元,而毛利率則由90.8%下降至88.8%。
新業務及其他分部的收入由2018年同期的人民幣25億元增長85.1%至人民幣46億元。毛利為人民幣421.1百萬元,由負值轉為正值。毛利率為9.1%,較2018年同期的負值76.4%有所改善。
其中,共享單車業務經營虧損大幅收窄,主要歸功於截至2019年6月30日止三個月若干單車的使用期限已到期及不再產生任何折舊費用以及尚未大量投放新的替代單車而令折舊大幅減少。此外繼續優化定價策略,並開始適當增加若干城市的每次騎行費及每月訂購費。網約車方面,截至2019年6月30日,美團在42個城市(包括北京、上海、深圳、廣州、杭州、南京及成都)推出了新的聚合模式。

美團CEO王興表示,“本季度,美團繼續保持強勁增長,首次實現公司整體盈利,這得益於我們在供給側和需求側的品牌滲透率不斷提升,帶動多個服務品類的業務規模持續增長。我們將繼續聚焦‘Food+Platform’戰略,從更長期的視角,通過對戰略領域和技術創新的持續投入,為用户提供更加豐富的消費場景,助力商家的業務增長和經營效率提升,帶動消費市場的持續繁榮,幫大家吃得更好,生活更好。”(文/少傑)