攜程2019財報:營收同比上漲15%,疫情成新季度最大挑戰
(觀察者網 文/張珩 編輯/莊怡)雖然受疫情影響文旅業開年大受打擊,但是國內旅遊業龍頭企業攜程過去一年表現不俗,營收、淨利紛紛交出滿意答卷,並囤有大量現金流以應對危機。
北京時間3月19日早間,攜程旅行網公佈了其2019年第四季度和全年的財務業績。
攜程財報顯示,按照美國通用會計準則(GAAP)計算,攜程第四季度淨營收為83億元(人民幣,下同),同比增長10%;歸屬於攜程股東的淨利潤為20億元,上年同期淨虧損12億元。
去年全年淨營業收入為357億元人民幣,同比增加15%;若不計股權報酬費用,營業利潤率為19%,相比2018年為14%。2019年全年,攜程總交易額(GMV)8650億元,同比增長19%;若不計股權報酬費用、權益類可供出售金融資產的公允價值變動損益,2019年歸屬攜程股東的淨利潤為65億元,相比2018年為55億元。
值得注意的還包括攜程的現金流,截至2019年12月31日,攜程現金及現金等價物、受限制現金、短期投資餘額、持有至到期及長期理財投資餘額為599億元,這也是決定一家公司是否能夠度過此次疫情的關鍵因素之一。

財報公佈之後,攜程盤後大漲10.91%
受疫情影響,攜程開年充滿挑戰
攜程表示,去年4大核心業務保持了穩健的增長,2019年攜程住宿預訂收入為135億元,同比增長17%;交通票務營業收入為140億元,同比增長8%;旅遊度假業務營業收入為45億元,同比增長20%;商旅管理業務營業收入為13億元,同比增長28%。
攜程2019年第四季度營業利潤同比增長超4倍為5.8億元;若不計股權報酬費用和權益類可供出售金融資產的公允價值變動損益,2019年第四季度攜程淨利潤同比增長132%,為12億元。
受季節性影響,攜程去年第四季度的部分主要營收指標在同比上漲的情況下,多項環比產生下滑,本季交通票務營業收入35億元人,同比增長8%,環比下降7%;住宿預訂營業收入為30億元,同比增長17%,環比下降28%;旅遊度假業務營業收入8億元,同比增長11%,環比下降51%;商旅管理業務營業收入3.73億元,同比增長33%,環比增長11%。
另外,財報數據還顯示,攜程全年產品開發費用為107億元,同比增長11%。2019 年全年產品開發費用佔淨營業收入的30%。若不計股權報酬費用,全年產品開發費用佔淨營業收入的27%,相比 2018 年為28%。
全年銷售與市場營銷費用為93億元,同比下降3%。2019年全年銷售與市場營銷費用佔淨營業收入的26%。若不計股權報酬費用,全年銷售與市場營銷費用佔淨營業收入的26%,與 2018年的30%相比有所下降。
全年銷售與市場營銷費用為93億元人民幣,同比下降3%。2019年全年銷售與市場營銷費用佔淨營業收入的26%。若不計股權報酬費用,全年銷售與市場營銷費用佔淨營業收入的 26%,與2018年的 30%相比有所下降。
對於攜程來説,最大的挑戰依然是新冠肺炎對於行業的整體衝擊。在2020年初爆發新冠肺炎疫情之後,攜程累計退訂數千萬訂單,涉及金額超310億元。攜程此次在財報中也給出了對2020年第一季度業績的預期:淨營業收入同比下跌45%至50%;若不計股權報酬費用,2020年第1季度運營虧損為17.5億到18.5億元。
“儘管 2020 的開始充滿挑戰,我們對中國經濟基本面的長期向好抱有信心,也繼續期待着全球化機遇”,攜程集團董事會執行主席梁建章表示,“在近期的新冠肺炎爆發後,我們立刻採取行動保障我們的用户和合作夥伴,也受到了短期不可避免的財務影響。我們堅信這是我們作為行業領導者應該做的事情,也期待我們能在疫情得到遏制後變得更加強大。暫時的增長放緩後,我們將繼續努力,在未來成為服務於不斷增長的全球化用户羣的全球最佳旅遊企業。”
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