瑞銀審計師對瑞信內控出具否定意見——彭博社
Noele Illien
瑞銀集團的審計機構安永對涉及前瑞信事項的財務報告內部控制發表了"否定意見"。
該行週一發佈的年報顯示,安永認為瑞銀"截至2024年12月31日未能保持有效的財務報告內部控制"。
這一問題與瑞信作為獨立銀行時發現的"重大缺陷"有關。
瑞銀表示自收購以來已採取措施解決該問題,並實施了額外的控制程序。
“儘管瑞信已不再是獨立法人實體,但其眾多記賬、會計和風險管理系統仍用於尚未退出或遷移至瑞銀系統的業務,“瑞銀稱。
“管理層認為需要獲取更多證據證明整改後控制的有效性,才能認定風險評估流程可持續有效運行,“瑞銀表示。